【企业名称】人和城市管理集团有限公司
【招聘岗位】审计主管
【岗位职责】
(一)外部审计对接管理
1.全权统筹公司年度、专项等各类外部审计工作,建立稳定高效的外部审计沟通机制。
2.独立主导外部审计全流程工作,负责审计项目分工、进度管控及整体调度,保障审计工作有序推进。
3.对接审计机构答疑协调,统筹各业务部门配合审计核查工作,高效推进审计落地。
4.梳理审计差异、风险问题及调整事项,组织内部复盘,督促责任部门制定整改方案,并全程跟进闭环落地。
5.审核审计报告初稿及终稿,核对数据与披露信息,完成报告定稿、归档及底稿留存工作。
6.汇总年度审计问题,梳理高频风险点,形成工作总结,为公司财务及内控制度优化提供依据。
(二)内部内控审计工作
1.协助搭建并持续优化公司内控管理体系,定期开展常态化内控专项审计与风险排查。
2.建立内控问题整改台账,跟踪各部门审计问题闭环整改,督促补齐流程及管理漏洞,对逾期、整改不到位事项及时上报。
3.定期梳理财务、内控制度,结合行业标准及经营需求,输出流程优化、风险防控合理化建议。
4.配合完成内部专项检查、管理层核查工作,负责资料整理、问题汇总及工作汇报。
(三)财务业务合规监管
1.落地执行公司财务及内控管理制度,全面监管各部门财务业务合规开展。
2.常态化核查费用报销、资金支付、账务核算、发票管理、合同履约、资产管控等业务的真实性、合规性、准确性,杜绝各类违规操作。
3.动态监控财务经营风险,及时识别、预警业务不合规及风险隐患,督促整改落实。
4.指导各业务部门规范财务工作流程,解答合规及内控相关问题,提升全员合规风控意识。
【任职要求】
(一)学历专业
大专及以上学历,财务管理、会计、审计、税务等相关专业优先。
(二)工作经验
1-3年内控管理、审计对接、财务监管相关工作经验,事务所工作经验者优先。
(三)专业技能
1.熟悉企业会计准则、财税法规及内控、审计完整工作流程。
2.精通外部审计对接、内控风险排查、财务业务合规核查核心工作。
3.熟练使用办公软件,可独立完成台账搭建、数据整理、审计及总结报告撰写。
4.具备扎实的财务基础,敏感度高,可精准识别财务及业务流程风险。
(四)综合素质
1.具备优秀的内外部沟通协调能力,高效对接外部机构、协同内部各部门。
2.工作严谨负责、逻辑清晰、复盘能力强,具备良好的风险预判能力。
3.文字功底扎实,可独立完成审计报告、整改报告、工作总结等文书。
4.坚守职业原则、廉洁自律,具备高度的责任心、保密意识及职业素养。
【福利待遇】薪资面议
五险、法休、带薪年假、餐补、工龄工资、节日福利、团建、出差补助等
【工作地点】河北省石家庄市长安区裕华东路133号方北大厦
【联系方式】微信同号:18668144661/15128181965
*该职位已经过营业执照认证,招聘内容由企业提供。